公司召开2025年第一次审计委员会
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作者:张国庆
发布时间:2025-12-29 11:41
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近日,公司在榆林组织召开2025年第一次审计委员会会议。会议由审计委员会主任主持,委员会全体成员、公司相关管理层及内部审计部门负责人出席会议。

会议听取并审议了《2025年度内部审计工作报告》《2026年度内部审计工作计划》等七项议案,围绕内部控制评价、审计质量提升、重大风险识别与防控等关键议题进行了深入研讨与交流。与会委员在审议过程中充分发挥独立性与专业性,结合自身在财务、审计及相关监管领域的丰富经验,对各项议案的合规性、完整性及可操作性进行了认真审查,并提出建设性意见。

会议强调,审计委员会将持续强化监督职能,推动内部审计覆盖各经营板块关键业务流程;外部委员将继续履行独立监督职责,对审计整改情况开展跟踪核查,并对重大风险处置、关键制度修订等事项进行评估督导,切实维护公司整体利益与中小股东权益,促进公司治理向更加规范、透明迈进。

会议指出,成立审计委员会具有重要战略意义,一是构建独立于经营管理层的监督机制,保障审计工作的客观性与公正性,避免监督虚化;二是搭建董事会、内审部门与经营管理层之间的高效沟通平台,推动审计成果有效转化为管理行动;三是紧密围绕公司做强做优做大化工主业的发展战略,通过全覆盖、全流程审计监督,切实为降本增效、扭亏减亏等重点任务落地提供保障,助力企业在行业竞争中行稳致远。

全体参会人员一致表示,将以本次会议为契机,进一步发挥审计委员会的监督、服务与赋能作用,推动审计成果切实转化为管理提升和效益改善,全力落实降本增效与扭亏减亏目标,为集团公司绿色化工板块的规模发展与高质量发展提供坚实支撑。

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